Приложение к Постановлению от 17.03.2016 г № 298 Порядок
Руководителю
(уполномоченному должностному лицу)
главного администратора бюджетных средств
ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ
Должностными лицами главного администратора бюджетных средств,
уполномоченными на проведение внутреннего финансового аудита
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. уполномоченных должностных лиц с указанием должности)
в соответствии с приказом (распоряжением) _________________________________
(наименование главного
администратора бюджетных средств)
от __________ N ___ _______________________________________________________
(наименование приказа, распоряжения)
проведена плановая/внеплановая аудиторская проверка _______________________
__________________________________________________________________________.
(наименование аудиторской проверки)
Внутренний финансовый аудит проведен за период ____________________________
и включал следующие направления ___________________________________________
__________________________________________________________________________.
(конкретные предметы внутреннего аудита, например: разделы
бухгалтерского учета, формирование достоверной бухгалтерской отчетности,
функционирование средств контроля, информационные системы и т.д.)
По результатам проведенной проверки установлено:
1. Общая оценка эффективности (надежности) функционирования системы
внутреннего финансового контроля по проверенным направлениям
удовлетворительная/неудовлетворительная. По сравнению с результатами
предыдущей проверки очевидно улучшение/ухудшение состояния внутреннего
финансового контроля.
2. Ведение бухгалтерского (бюджетного) учета соответствует/не
соответствует методологии и стандартам, установленным Министерством
финансов Российской Федерации.
3. При осуществлении внутренних бюджетных процедур в полной/неполной
мере применяются автоматизированные информационные системы.
4. Обобщенная оценка по результатам проверки по иным направлениям - в
зависимости от цели внутренней аудиторской проверки.
В ходе проведения внутреннего финансового аудита выявлены следующие
нарушения, которые требуют повышенного внимания руководства с точки зрения
риска:
___________________________________________________________________________
(при описании выявленных нарушений, замечаний и несоответствий лаконично
___________________________________________________________________________
излагается суть; указывается проверенное подразделение
главного администратора бюджетных средств
___________________________________________________________________________
средств бюджета и (или) процессы (функции), а также
повторяющиеся нарушения,
___________________________________________________________________________
несоответствия (при наличии таких фактов) и нарушенные
нормативные документы -
__________________________________________________________________________.
нормативные правовые акты, внутренние стандарты и регламенты)
На основании изложенного, в целях устранения выявленных нарушений и
недостатков (несоответствий), а также минимизации бюджетных рисков
предлагается:
___________________________________________________________________________
(предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений,
___________________________________________________________________________
замечаний и несоответствий, внесению изменений в карты внутреннего
___________________________________________________________________________
финансового контроля, предложения по повышению экономности и
___________________________________________________________________________
результативности использования бюджетных средств)
Кроме того, просим поручить руководителям подразделений ___________________
___________________________________________________________________________
(наименование подразделений главного администратора бюджетных средств,
являющихся объектами аудита, допустивших нарушения и (или) несоответствия)
разработать мероприятия с указанием срока их выполнения.
Наименование должности
руководителя проверочной группы ______________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Примерная форма