Постановление от 11.11.2010 г № 1393П
Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие энергетического комплекса муниципального района „Заполярный район“, обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности экономики на 2010 — 2015 годы»
"ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН", ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ НА 2010 - 2015 ГОДЫ"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергоэффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", долгосрочной целевой программой "Развитие энергетического комплекса Ненецкого автономного округа, обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности региональной экономики на 2010 - 2015 годы", утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 02.08.2010 N 142-п, постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 28.09.2010 N 189-п "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Развитие энергетического комплекса Ненецкого автономного округа, обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности региональной экономики на 2010 - 2015 годы", Порядком разработки, утверждения, реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования "Муниципальный район "Заполярный район", утвержденным постановлением Администрации муниципального района "Заполярный район" от 07.06.2008 N 767 п, Администрация муниципального района "Заполярный район" постановляет:
1.Утвердить долгосрочную целевую программу "Развитие энергетического комплекса муниципального района "Заполярный район", обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности экономики на 2010 - 2015 годы" (прилагается).
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы муниципального района
"Заполярный район"
В.К.БЕЗУМОВ
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН", ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ НА 2010 - 2015 ГОДЫ"
Паспорт
долгосрочной целевой программы "Развитие энергетического
комплекса муниципального района "Заполярный район",
обеспечение энергосбережения и повышение
энергоэффективности экономики
на 2010 - 2015 годы"
Наименование Программы |
Долгосрочная целевая программа "Развитие энергетического комплекса муниципального района "Заполярный район", обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности экономики на 2010 - 2015 годы" (далее - Программа) |
Основание для разработки Программы |
Распоряжение Администрации муниципального района "Заполярный район" от 12.01.2010 N 1 р "О разработке долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности инфраструктуры населенных пунктов МО "Муниципальный район "Заполярный район" на 2010 - 2012 гг." |
Заказчик-координатор Программы |
Администрации муниципального района "Заполярный район" (в лице Управления экономики, прогнозирования и инвестиций Администрации муниципального района "Заполярный район") |
Заказчики Программы |
Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации муниципального района "Заполярный район";
Управление здравоохранения Администрации муниципального района "Заполярный район";
Управление образования Администрации муниципального района "Заполярный район" |
Цель Программы |
Развитие муниципального энергетического комплекса, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории муниципального района "Заполярный район" (далее - Заполярный район) и создание условий для скорейшего перевода экономики района на путь развития, обеспечивающий максимальное энергосбережение и снижение энергоемкости продукции и услуг |
Задачи Программы |
- повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии, снижение потерь при выработке и передаче энергоресурсов;
- повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий;
- стимулирование производителей и потребителей энергоресурсов к внедрению энергосберегающих технологий и оборудования |
Целевые показатели |
- общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе;
- иные целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
Сроки и этапы реализации Программы (подпрограмм) |
2010 - 2015 годы, Программа реализуется в один этап |
Перечень основных мероприятий Программы |
- мероприятия по обеспечению полного перехода на приборный учет потребления и выработки электроэнергии, а также потребления топлива для выработки электрической и тепловой энергии;
- реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов генерации и транспортировки энергетических ресурсов путем их реконструкции, а в случае экономической нецелесообразности реконструкции - мероприятия по проектированию и строительству более энергоэффективных объектов генерации и транспортировки энергетических ресурсов;
- информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- оснащение зданий, занимаемых бюджетными учреждениями, приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, а также проведение обязательных энергетических обследований бюджетных учреждений |
Исполнители Программы |
Организации, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг (далее - организации), а также производители товаров, работ, услуг, которым предоставляется субсидия, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации |
|
Объемы и источники финансирования Программы |
Общий объем финансирования - 652 395,4 тыс. руб.;
- 2010 год - 1 500,0 тыс. руб.;
- 2011 год - 143 689,5 тыс. руб.;
- 2012 год - 192 341,9 тыс. руб.;
- 2013 год - 153 397,6 тыс. руб.;
- 2014 год - 115 128,5 тыс. руб.;
- 2015 год - 46 337,9 тыс. руб.;
в том числе из:
окружного бюджета, всего - 595 026,7 тыс. руб.;
- 2010 год - 1 455,0 тыс. руб.;
- 2011 год - 139 378,8 тыс. руб.;
- 2012 год - 184 644,9 тыс. руб.;
- 2013 год - 125 359,9 тыс. руб.;
- 2014 год - 99 240,3 тыс. руб.;
- 2015 год - 44 947,8 тыс. руб.;
районного бюджета - 57 368,7 тыс. руб.;
- 2010 год - 45,0 тыс. руб.;
- 2011 год - 4 310,7 тыс. руб.;
- 2012 год - 7 697,0 тыс. руб.;
- 2013 год - 28 037,7 тыс. руб.;
- 2014 год - 15 888,2 тыс. руб.;
- 2015 год - 1 390,1 тыс. руб. |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности Программы |
Реализация Программы позволит:
- снизить расходы на сезонный завоз топливно- энергетических ресурсов в Заполярный район на 9% к 2015 году;
- повысить эффективность использования топлива для производства энергии;
- обеспечить наличие во всех учреждениях бюджетной сферы Заполярного района энергетических паспортов, актов энергетических обследований;
- обеспечить переход на приборный учет потребления и выработки электроэнергии, а также потребления топлива для выработки электрической и тепловой энергии;
- обеспечить переход на приборный учет при расчетах за потребленные и переданные энергетические ресурсы учреждений бюджетной сферы;
- улучшить технико-экономические показатели работы оборудования, минимизировать затраты на аварийные и текущие ремонты энергетического оборудования;
- снизить потери при передаче энергии до нормативных значений - до 10% к 2015 году |
Система организации контроля за исполнением Программы |
Контроль за реализацией Программы осуществляется Управлением финансов Администрации муниципального района "Заполярный район", Администрацией муниципального района "Заполярный район" |
I.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Численность населения Заполярного района на начало 2010 года составила 22,6 тысячи человек. Площадь Заполярного района составляет 176,7 тыс. кв. км - 4-е место в Северо-Западном федеральном округе и 23-е место в России. Наибольшая протяженность округа с севера на юг в материковой части составляет около 320 км, с запада на восток - 950 км. В состав Заполярного района входят острова, на которых имеются поселения, это острова Колгуев и Вайгач. Административно-территориальное деление района включает 19 муниципальных образований - 18 сельских поселений и 1 городское поселение. К наиболее крупным поселениям относятся городское поселение - поселок Искателей и сельские поселения - п. Красное, с. Великовисочное, с. Несь. Существующая система расселения Заполярного района характеризуется "разбросанностью" менее половины населения по огромной территории, что обуславливает минимальную транспортную связность (либо ее отсутствие) наиболее отдаленных и малочисленных поселений. Единственным видом транспорта, связывающим такие поселения с районным центром, является воздушный транспорт. Одна треть населения Заполярного района проживает в районном центре - п. Искателей.
Базовым процессом развития Заполярного района является освоение углеводородных ресурсов.
Транспортный инфраструктурный каркас Заполярного района слаборазвит. Общая протяженность автомобильных дорог составляет немногим более 22 км, которые не имеют связи с сетью автодорог общего пользования России. При достаточно большой протяженности береговой линии (более 1 400 км) в Заполярном районе отсутствуют крупные порты, также в районе полностью отсутствует железнодорожное сообщение. Ключевую роль в транспортном сообщении Заполярного района играет авиатранспорт.
Энергосистема Заполярного района и комплекс жилищно-коммунального хозяйства до настоящего времени остаются фрагментарными и низкоэффективными, особенно в части энергетики и инфраструктуры сельских поселений. Фрагментарность обусловлена "очаговым" характером системы расселения, а низкая эффективность энергетики и хозяйства поселений связана с устаревшим парком оборудования и высокими затратами на преимущественно привозное топливо.
Энергетическую инфраструктуру Заполярного района можно условно разделить на две группы:
- объекты, находящиеся в муниципальной собственности, ориентированные на энергообеспечение населения, организаций и предприятий, расположенных на территории муниципальных образований;
- объекты, принадлежащие частным, а также имеющим в своем составе государственную долю нефтегазовым компаниям, которые в основном занимаются добычей углеводородов на территории Заполярного района, ориентированные на энергообеспечение технологического процесса добычи, первичной переработки и транспортировки углеводородов.
Основной объем потребляемой энергии в Заполярном районе приходится на добывающую отрасль, которая энергетически не зависит от муниципальной энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.
Энергетика населенных пунктов и коммунальное хозяйство Заполярного района фрагментарны и носят локальный характер. Вся территория района условно разделена на две зоны, которые существенно отличаются уровнем обеспеченности населения базовыми инфраструктурами жилищно-коммунального хозяйства, объемами потребления жилищно-коммунальных услуг, технологиями и производством энергии - ареал "Искатели - Тельвиска - Красное", который опирается на газовую электро- и теплоэнергетику (ресурсы Василковского месторождения), и все остальные поселения, работающие на привозных топливно-энергетических ресурсах.
Основными источниками электроснабжения сельских поселений Заполярного района являются дизельные электростанции (далее - ДЭС). В п. Искателей электроэнергия поставляется ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" - газотурбинная электростанция мощностью 30 МВт, работающая на природном газе. Суммарная установленная мощность ДЭС в остальных сельских поселениях округа составляет немногим более 31 МВт.
Производство тепловой энергии в п. Искателей, п. Красное, с. Тельвиска осуществляется преимущественно централизованными котельными, основным видом используемого топлива которых является природный газ Василковского месторождения, в остальных населенных пунктах района - котельными малой мощности, работающими на каменном угле, дизельном топливе, нефти. Суммарная установленная мощность котельных, расположенных на территории Заполярного района, составляет 84,975 Гкал/час, из них:
- суммарная установленная мощность котельных, работающих на каменном угле, составляет 24,0 Гкал/час;
- суммарная установленная мощность котельных, работающих на дизельном топливе и нефти, составляет 20,431 Гкал/час;
- суммарная установленная мощность котельных п. Искателей, использующих природный газ, составляет 36,34 Гкал/час;
- суммарная установленная мощность котельных п. Красное, использующих природный газ, составляет 0,866 Гкал/час;
- суммарная установленная мощность котельных с. Тельвиска, использующих природный газ, составляет 3,2 Гкал/час.
Одной из ключевых проблем, влияющих на эффективность работы ресурсоснабжающих организаций и обеспечение бесперебойного предоставления ресурсов (электроэнергия, теплоэнергия, вода, газ), является отсутствие приборов учета энергетических ресурсов. Низкая обеспеченность приборами учета дизельного топлива, расчетными счетчиками электроэнергии сельских электростанций обуславливает высокий удельный расход топлива дизель-генераторной установкой (далее - ДГУ) на 1 кВт.ч вырабатываемой электроэнергии. Так, при удельном расходе топлива, заявленном производителями современных ДГУ, в 230 - 260 г/кВт.ч фактический его расход составляет от 300 до 1500 г/кВт.ч (при среднем 360 - 370 г/кВт.ч) притом, что цена топлива в Заполярном районе, как и в других северных регионах, значительно выше, чем в центральной России. Высокая стоимость привозного топлива обусловлена значительными сборами по его доставке ввиду сложной логистической схемы и ограниченными сроками морской и речной навигации, а также высоких затрат на оплату труда. Учитывая, что цена за произведенные энергоресурсы выполняет важную социальную функцию, из бюджетов различных уровней компенсируется порядка 80% от стоимости выработанных для нужд населения энергоресурсов (электро-, теплоэнергии). Высокая стоимость электро- и теплоэнергии в районе обусловлена низкой эффективностью генерации и использованием привозного топлива в качестве основного.
Другой не менее значимой проблемой является значительный физический износ (50% - 70%) основных фондов ресурсоснабжающих предприятий в связи с тем, что объекты электро-, теплоснабжения, а также сетевое хозяйство (электро-, теплосети, сети водоснабжения) достались от сельскохозяйственных и геологоразведочных предприятий и организаций. Котельное оборудование и теплосети Заполярного района имеют значительный физический износ. Средняя величина износа котельного оборудования в населенных пунктах Заполярного района составляет 48% (от 5% - 12% в п. Красное до 60% - 100% в п. Искателей).
Причинами высокого уровня износа являются длительный срок эксплуатации, коррозия топочных камер и поверхностей теплообмена из-за низкокачественного топлива. Многие здания котельных в сельских поселениях находятся в аварийном состоянии. Все это приводит к резкому снижению коэффициента полезного действия (далее - КПД), недостаточной тепловой мощности, отпускаемой потребителям, перерасходу топлива.
Общая протяженность сетей теплоснабжения в населенных пунктах Заполярного района - 42 км. В среднем величина износа теплосетей превышает 50%. Фактические потери тепловой энергии в сетях невозможно определить из-за отсутствия приборов учета выработанной и потребленной тепловой энергии.
Несмотря на то, что в последние годы в Заполярном районе была проведена достаточно большая работа по замене отслуживших свой срок энергетических установок, замене ветхих сетей, проблема эффективности и надежности обеспечения энергоснабжения населения и организаций в целом продолжает оставаться достаточно насущной.
Общая протяженность электрических сетей в сельской местности Заполярного района составляет 347,75 км. Значительное количество воздушных линий электропередач находится в неудовлетворительном для эксплуатации состоянии и требует ремонтов и замены более чем в 50% населенных пунктов Заполярного района. Сверхнормативный износ сельских электрических сетей приводит к увеличению потерь электроэнергии и перерывов в электрообеспечении потребителей.
С целью сокращения объемов потребления электроэнергии в Программу включены мероприятия по замене существующих светильников уличного освещения на светодиодные, что позволит до 5 раз сократить потребление электроэнергии, так как в среднем потребляемая мощность таких устройств составляет 60 - 75 Вт, значительно увеличить срок службы более чем в 10 раз (в среднем срок эксплуатации - более 10 лет). Данные устройства обладают рядом преимуществ: высокой эффективностью освещения, стабильной работой в суровых климатических условиях при низких температурах, экологической безопасностью (отсутствие в светильниках ртутьсодержащих веществ и других ядовитых составляющих), гораздо меньшим весом по сравнению с существующими светильниками, что существенно уменьшает нагрузку на опоры ЛЭП особенно при сильном ветре, устойчивостью к перепадам напряжения и массой других достоинств, при этом недостаток один - высокая цена, но при правильной установке и эксплуатации срок окупаемости составляет в среднем 1 год.
Для Заполярного района (в силу специфики транспортировки, производства и потребления энергетических ресурсов) проблемы внедрения энергоэффективных технологий, материалов, оборудования приобретают особую актуальность. Затраты на топливно-энергетические ресурсы в Заполярном районе занимают одну из крупнейших расходных статей в жизнеобеспечении объектов жилищной, коммунальной и социальной сфер.
Особенностью Заполярного района является необходимость организации досрочного завоза топливно-энергетических ресурсов из других регионов (за исключением природного газа), который осуществляется морским и речным транспортом в навигационный период (далее - "северный завоз"). В район доставляется дизельное топливо, каменный уголь, дрова, нефть, моторные масла и смазки. Основной затратной частью "северного завоза" является приобретение и доставка дизельного топлива, которое используется преимущественно в сельских поселениях для выработки электроэнергии дизельными электростанциями. На 2010 год для досрочного завоза топливно-энергетических ресурсов в поселения Заполярного района необходимо более 618,7 млн. рублей.
Кроме того, высокая цена дизельного топлива приводит к существенному увеличению тарифа на электроэнергию, отпускаемую от дизельных электростанций. В результате тарифы на электроэнергию, отпускаемую дизельными электростанциями, установлены выше среднего уровня тарифа на электрическую энергию в Ненецком автономном округе, поставляемую централизованно. Это препятствует развитию частного предпринимательства, приводит к снижению уровня и качества жизни населения.
Для обеспечения равных условий тарифы для населения сельских населенных пунктов снижены до уровня тарифов для населения, получающего электро- и теплоэнергию централизованно. Недополученные доходы организаций, производящих электро- и теплоэнергию и поставляющих ее для населения сельских населенных пунктов, возмещаются за счет бюджетных средств, величина которых в 2009 году составила 197,6 млн. рублей.
Все эти негативные факторы обуславливают объективную необходимость экономии энергоресурсов и актуальность проведения целенаправленной политики энергосбережения. Значительные затруднения на пути эффективного использования энергоресурсов возникают в том числе из-за отсутствия механизма стимулирования эффективного использования топливно-энергетических ресурсов бюджетной сферой и жилищно-коммунальным хозяйством, а также энергоснабжающими организациями, деятельность которых регулируется государством. В конечном итоге это приводит к незаинтересованности энергоресурсоснабжающих предприятий в снижении себестоимости производимой энергии, а потребителей - в эффективном потреблении энергоресурсов.
Задача энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве, на содержание которых расходуется до 40% - 60% средств муниципального бюджета. Деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается значительными потерями энергетических ресурсов при их производстве и потреблении.
Вопросы энергетической эффективности сегодня становятся инструментом повышения экономических показателей предприятий, снижения бюджетных расходов муниципального, регионального и федерального уровня, решения природоохранных проблем. Учитывая социальную и экономическую значимость энергосберегающих мероприятий для снижения бюджетных расходов муниципального уровня, программа энергосбережения Заполярного района направлена в первую очередь на приоритетное решение задач энергосбережения в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве.
Обращаясь с ежегодным Посланием к Федеральному Собранию, Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев отметил, что повышение энергоэффективности, переход к рациональной модели потребления ресурсов является еще одним приоритетом в модернизации нашей экономики и что эту задачу можно решить только в случае, если каждый задумается, насколько ответственно он подходит к энергосбережению.
Энергоэффективность и энергосбережение входят в пять стратегических направлений приоритетного технологического развития России и являются огромным резервом отечественной экономики. Энергосбережение - это общенациональная задача. В процесс модернизации экономики России включены не только хозяйствующие субъекты, но и все общество в целом, общественные организации, политические партии.
Однако проведение политики энергоэффективности и энергосбережения в экономике Заполярного района невозможно без развития энергетического комплекса в целом. Данные направления взаимоувязаны и, в первую очередь, внедрением новых технологий производства и передачи энергоресурсов, поэтому развитие энергетического комплекса Заполярного района, обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности экономики возможно только программно-целевым методом, путем консолидации организационных и финансовых ресурсов.
II.Основные цели, задачи программы
Целью настоящей Программы является развитие муниципального энергетического комплекса, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Заполярного района и создание условий для скорейшего перевода экономики района на путь развития, обеспечивающий максимальное энергосбережение и снижение энергоемкости продукции и услуг.
Достижение указанной цели возможно путем решения следующих задач:
- повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии, снижение потерь при выработке и передаче энергоресурсов;
- повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий;
- стимулирование производителей и потребителей энергоресурсов к внедрению энергосберегающих технологий и оборудования.
Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Заполярном районе позволит обеспечить снижение объема потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов до уровня, позволяющего реализовать запланированный темп социально-экономического развития района.
Для достижения указанных целей и задач требуется реализовать основные программные мероприятия, сбалансированные по целям, задачам и срокам исполнения.
III.Сроки реализации программы
Программа реализуется в один этап.
Срок реализации Программы - с 2010 г. по 2015 г.
IV.Система программных мероприятий
В рамках Программы Заполярный район будет выполнять свои полномочия в части организации электроснабжения поселений, а муниципальные образования поселения будут выполнять свои полномочия в части организации электро- и теплоснабжения населения путем проведения следующих мероприятий:
- обеспечение перехода на приборный учет потребления и выработки электроэнергии, а также потребления топлива для выработки электрической и тепловой энергии;
- повышение энергетической эффективности объектов генерации и транспортировки энергетических ресурсов путем их реконструкции, а в случае экономической нецелесообразности реконструкции - мероприятия по проектированию и строительству более энергоэффективных объектов генерации и транспортировки энергетических ресурсов;
- информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности экономики Заполярного района;
- оснащение зданий, занимаемых бюджетными учреждениями, приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, а также проведение обязательных энергетических обследований бюджетных учреждений.
Перечень программных мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие энергетического комплекса муниципального района "Заполярный район", обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности экономики на 2010 - 2015 годы" указан в Приложении N 1.
V.Ресурсное обеспечение программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, окружного и районного бюджетов.
Общий объем финансирования Программы составляет 652 395,4 тыс. руб.
Финансирование из окружного бюджета подтверждается включением субсидий Заполярному району в окружную долгосрочную целевую программу "Развитие энергетического комплекса Ненецкого автономного округа, обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности региональной экономики на 2010 - 2015 годы" на очередной финансовый год.
Объем финансирования Программы за счет средств муниципального бюджета составляет не менее 3% от общего объема затрат на реализацию программных мероприятий.
Распределение объемов финансирования Программы
по источникам финансирования и годам (таблица N 1)
в ценах текущих лет
Источники и направления финансирования |
Объем финансирования (тыс. руб.) |
в том числе |
|
|
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Всего по Программе |
652 395,4 |
1 500,0 |
143 689,5 |
192 341,9 |
153 397,6 |
115 128,5 |
46 337,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Окружной бюджет |
595 026,7 |
1 455,0 |
139 378,8 |
184 644,9 |
125 359,9 |
99 240,3 |
44 947,8 |
Районный бюджет |
57 368,7 |
45,0 |
4 310,7 |
7 697,0 |
28 037,7 |
15 888,2 |
1 390,1 |
VI.Механизм реализации программы
Реализация Программы обеспечивается Заказчиками, которые несут ответственность за достижение конечных результатов Программы, целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на ее реализацию.
Управление Программой и оперативный контроль за ходом ее реализации обеспечиваются Заказчиком-координатором Программы.
В целях постоянного управления реализацией Программы Заказчик-координатор исполняет следующие функции:
- на основании предложений Заказчиков Программы подготавливает и вносит на рассмотрение главы муниципального района "Заполярный район" предложения о внесении изменений и (или) дополнений в Программу;
- на основании предложений Заказчиков Программы подготавливает и вносит на рассмотрение главы муниципального района "Заполярный район" предложения о корректировке Программы на следующий год путем уточнения имеющихся, включением новых и исключением неэффективных мероприятий, уточнением объемов и источников бюджетных ассигнований на реализацию Программы, а также предложения о досрочном прекращении или продлении срока реализации Программы;
- на основании данных Заказчиков Программы подготавливает и ежеквартально представляет сводный отчет о выполнении мероприятий Программы в Управление финансов Администрации муниципального района "Заполярный район";
- готовит заключение о ходе реализации Программы за отчетный год.
После завершения Программы Заказчик-координатор подготавливает отчет о выполнении Программы и об эффективности использования средств за весь период ее реализации.
Заказчики Программы осуществляют текущее управление реализацией Программы, разрабатывают в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для ее реализации, проводят анализ и готовят предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы, разрабатывают и представляют в установленном порядке бюджетные заявки на ассигнования из бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год.
Заказчики Программы ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют Заказчику-координатору по установленной им форме отчет об использовании средств по Программе и о реализации мероприятий Программы.
При изменении объемов финансирования, предусмотренных Программой, Заказчики уточняют объемы финансирования за счет всех источников, готовят и направляют предложения Заказчику-координатору по внесению изменений в перечень мероприятий Программы, сроки их исполнения и затрат на их проведение.
Заказчиком Программы в части проведения обязательного энергетического обследования образовательных бюджетных учреждений является Управление образования Администрации муниципального района "Заполярный район", а в части проведения энергетического обследования бюджетных учреждений здравоохранения является Управление здравоохранения Администрации муниципального района "Заполярный район". По всем остальным программным мероприятиям Заказчиком является Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации муниципального района "Заполярный район".
Отбор организаций ЖКХ - получателей субсидий на реконструкцию объектов тепло- и электроэнергии осуществляется в соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации муниципального района "Заполярный район" передает субсидии для финансирования мероприятий по организации электро-, тепло-, газоснабжения местным бюджетам муниципальных образований поселений, входящих в состав муниципального района, в случае, если мероприятия относятся к полномочиям поселений или на территории поселения есть муниципальное предприятие ЖКХ поселения, а также если строящееся, реконструируемое имущество находится в муниципальной собственности поселения, на основании решения о бюджете Заполярного района и соглашений, заключенных между Управлением жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации муниципального района "Заполярный район" и администрациями муниципальных образований поселений в соответствии с перечнем мероприятий, указанных в Приложении N 1.
Отбор исполнителей мероприятий Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Абзац исключен с 28 марта 2013 года
VII.Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации программы
Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы будет производиться на основе системы целевых показателей, рассчитанных нарастающим итогом (приложение N 2), которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики и описания. Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности экономики Заполярного района за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач.
Реализация мероприятий Программы позволит:
- снизить расходы на сезонный завоз топливно-энергетических ресурсов в Заполярный район на 9% к 2015 году;
- повысить эффективность использования топлива для производства энергии;
- обеспечить наличие во всех учреждениях бюджетной сферы Заполярного района энергетических паспортов, актов энергетических обследований;
- обеспечить полный переход на приборный учет потребления и выработки электроэнергии, а также потребления топлива для выработки электрической и тепловой энергии;
- обеспечить полный переход на приборный учет при расчетах за потребленные и переданные энергетические ресурсы учреждений бюджетной сферы;
- улучшить технико-экономические показатели работы оборудования, минимизировать затраты на аварийные и текущие ремонты энергетического оборудования;
- снизить потери при передаче энергии до нормативных значений - до 10% к 2015 году.
Кроме того, выполнение мероприятий по обеспечению надежности тепло- и электроснабжения населенных пунктов окажет положительное влияние на социальный климат в районе, повысит уровень собираемости платежей за потребленные энергетические ресурсы.
Целевые показатели Программы (таблица N 2)
N |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Значения целевых показателей |
|
|
|
до реализации Программы |
в течение реализации Программы |
|
|
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
А.1 |
Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
кг у.т./ тыс. руб. |
1,217 |
0,757 |
0,670 |
0,634 |
0,664 |
0,665 |
0,664 |
0,660 |
0,647 |
А.2 |
Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО |
% |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
А.3 |
Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО |
% |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
4 |
5 |
7 |
8 |
А.4 |
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО |
% |
0 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
А.5 |
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО |
% |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
95 |
96 |
96 |
96 |
А.6 |
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы |
% |
0 |
0 |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
А.7 |
Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов |
т.у.т. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
А.8 |
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО |
% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |
В.1 |
Экономия ЭЭ в натуральном выражении |
тыс. кВт.ч |
0,00 |
12 594,46 |
14 965,50 |
15 943,92 |
15 116,17 |
15 083,20 |
15 121,90 |
15 220,90 |
15 579,49 |
В.2 |
Экономия ЭЭ в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
0,00 |
198 785,32 |
236 208,66 |
251 651,61 |
238 586,92 |
238 066,39 |
238 677,32 |
240 239,78 |
245 899,61 |
В.3 |
Экономия ТЭ в натуральном выражении |
тыс. Гкал |
0,00 |
33,96 |
40,35 |
42,99 |
40,76 |
40,67 |
40,77 |
41,04 |
42,01 |
В.4 |
Экономия ТЭ в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
0,00 |
57 028,29 |
67 764,44 |
72 194,77 |
68 446,72 |
68 297,39 |
68 472,66 |
68 920,90 |
70 544,61 |
В.5 |
Экономия воды в натуральном выражении |
тыс. куб. м |
0,00 |
4 071,43 |
4 837,92 |
5 154,22 |
4 886,63 |
4 875,97 |
4 888,48 |
4 920,48 |
5 036,41 |
В.6 |
Экономия воды в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
0,00 |
454 285,78 |
539 809,66 |
575 101,55 |
545 244,70 |
544 055,14 |
545 451,31 |
549 022,01 |
561 956,45 |
В.7 |
Экономия природного газа в натуральном выражении |
тыс. куб. м |
0,00 |
7 844,41 |
9 321,20 |
9 930,60 |
9 415,05 |
9 394,51 |
9 418,61 |
9 480,27 |
9 703,62 |
В.8 |
Экономия природного газа в стоимостном выражении |
руб. |
0,00 |
5 302 177,78 |
6 300 366,26 |
6 712 274,05 |
6 363 801,06 |
6 349 917,17 |
6 366 212,49 |
6 407 887,78 |
6 558 851,64 |
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |
С.1 |
Уд. расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
Гкал/кв. м |
0,362 |
0,360 |
0,358 |
0,355 |
0,352 |
0,343 |
0,342 |
0,340 |
0,339 |
С.2 |
Уд. расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов |
Гкал/кв. м |
0,415 |
0,414 |
0,413 |
0,408 |
0,407 |
0,406 |
0,405 |
0,403 |
0,400 |
С.3 |
Изменение уд. расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м |
Гкал/кв. м |
-0,002 |
-0,002 |
-0,002 |
-0,003 |
-0,003 |
-0,009 |
-0,002 |
-0,002 |
-0,001 |
С.4 |
Изменение уд. расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м |
Гкал/кв. м |
-0,001 |
-0,001 |
-0,001 |
-0,005 |
-0,001 |
-0,001 |
-0,001 |
-0,002 |
-0,003 |
С.6 |
Изменение отношения уд. расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
- |
1,147 |
1,151 |
1,153 |
1,149 |
1,156 |
1,183 |
1,185 |
1,184 |
1,180 |
С.7 |
Уд. расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. |
куб. м/чел. |
2,632 |
2,542 |
2,500 |
2,400 |
2,399 |
2,398 |
2,397 |
2,397 |
2,396 |
С.8 |
Уд. расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. |
куб. м/чел. |
3,000 |
2,999 |
2,999 |
2,997 |
2,997 |
2,995 |
2,994 |
2,993 |
2,993 |
С.9 |
Изменение уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. |
куб. м/чел. |
-0,035 |
-0,089 |
-0,042 |
-0,100 |
-0,001 |
0,000 |
-0,001 |
0,000 |
-0,002 |
С.10 |
Изменение уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. |
куб. м/чел. |
-0,006 |
-0,001 |
0,000 |
-0,002 |
0,000 |
-0,002 |
-0,001 |
-0,001 |
-0,001 |
С.11 |
Изменение отношения уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
- |
1,140 |
1,180 |
1,200 |
1,249 |
1,250 |
1,249 |
1,249 |
1,249 |
1,249 |
С.12 |
Уд. расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. |
кВт.ч/чел. |
1112,600 |
1112,589 |
1112,400 |
1112,000 |
1111,860 |
1111,800 |
1111,720 |
1111,660 |
1111,620 |
С.13 |
Уд. расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. |
кВт.ч/чел. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
С.14 |
Изменение уд. расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. |
кВт.ч/чел. |
-0,134 |
-0,012 |
-0,189 |
-0,400 |
-0,140 |
-0,060 |
-0,080 |
-0,060 |
-0,040 |
С.15 |
Изменение уд. расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. |
кВт.ч/чел. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
С.16 |
Изменение отношения уд. расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
С.17 |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
С.18 |
Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО |
% |
4 |
4 |
3 |
4 |
86 |
92 |
93 |
93 |
94 |
С.19 |
Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО |
% |
2 |
4 |
4 |
7 |
63 |
65 |
74 |
77 |
80 |
С.20 |
Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
С.21 |
Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
С.21.1 |
для фактических условий |
% |
2,3 |
2,3 |
2,6 |
4,5 |
6,9 |
6,9 |
6,9 |
6,9 |
6,9 |
С.21.2 |
для сопоставимых условий |
% |
100,000 |
126,597 |
154,309 |
268,295 |
442,377 |
468,920 |
494,242 |
520,931 |
549,061 |
С.22 |
Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
С.22.1 |
для фактических условий |
% |
0,1 |
0,0 |
0,3 |
1,9 |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
С.22.2 |
для сопоставимых условий |
% |
30,438 |
26,597 |
27,712 |
113,986 |
174,083 |
26,543 |
25,322 |
26,689 |
28,130 |
С.23 |
Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива |
% |
12,9 |
12,9 |
12,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
С.24 |
Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива |
% |
12,9 |
0,0 |
-0,7 |
-12,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
С.25 |
Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование |
% |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
95,455 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
С.26 |
Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками |
шт. |
0 |
0 |
0 |
26 |
133 |
133 |
133 |
133 |
133 |
С.27 |
Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, с которыми заключены энергосервисные договоры |
% |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
4,511 |
15,038 |
56,391 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
С.28 |
Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
% |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,952 |
25,636 |
23,915 |
10,583 |
10,005 |
4,299 |
С.29 |
Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. |
тыс. руб./ чел. |
8,553 |
6,633 |
6,686 |
10,265 |
17,350 |
18,108 |
18,884 |
19,528 |
20,486 |
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |
D.1 |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
D.2 |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D.3 |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
D.4 |
Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД) |
% |
2,935 |
3,339 |
3,881 |
4,605 |
6,221 |
6,961 |
7,399 |
7,778 |
8,345 |
D.5 |
Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО |
% |
2,930 |
2,943 |
2,956 |
2,992 |
3,037 |
3,055 |
3,260 |
3,356 |
3,503 |
D.6 |
Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D.7 |
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО |
% |
15,248 |
17,999 |
18,563 |
19,040 |
19,784 |
21,405 |
22,661 |
23,087 |
23,876 |
D.8 |
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО |
% |
4,236 |
4,912 |
4,453 |
4,165 |
24,156 |
43,806 |
46,693 |
49,057 |
52,434 |
D.9 |
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО |
% |
51,494 |
57,394 |
65,437 |
73,365 |
73,921 |
74,470 |
75,011 |
75,544 |
76,069 |
D.10 |
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО |
% |
12,191 |
16,395 |
23,735 |
28,510 |
30,832 |
33,301 |
36,260 |
39,179 |
41,933 |
D.11 |
Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО |
шт. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
45 |
60 |
85 |
D.12 |
Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов |
% |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,526 |
1,177 |
1,561 |
2,200 |
D.13 |
Уд. расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/кв. м |
0,470 |
0,450 |
0,444 |
0,432 |
0,429 |
0,420 |
0,414 |
0,397 |
0,386 |
D.14 |
Уд. расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/кв. м |
0,535 |
0,532 |
0,527 |
0,519 |
0,510 |
0,503 |
0,499 |
0,495 |
0,491 |
D.15 |
Изменение уд. расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D.15.1 |
для фактических условий |
Гкал/кв. м |
-0,002 |
-0,021 |
-0,006 |
-0,012 |
-0,003 |
-0,009 |
-0,006 |
-0,017 |
-0,011 |
D.15.2 |
для сопоставимых условий |
Гкал/кв. м |
0,000 |
-0,021 |
-0,026 |
-0,038 |
-0,041 |
-0,050 |
-0,056 |
-0,074 |
-0,084 |
D.16 |
Изменение уд. расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D.16.1 |
для фактических условий |
Гкал/кв. м |
-0,002 |
-0,003 |
-0,005 |
-0,007 |
-0,010 |
-0,007 |
-0,003 |
-0,004 |
-0,004 |
D.16.2 |
для сопоставимых условий |
Гкал/кв. м |
0,000 |
-0,003 |
-0,008 |
-0,016 |
-0,025 |
-0,032 |
-0,036 |
-0,040 |
-0,044 |
D.17 |
Изменение отношения уд. расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд. расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D.17.1 |
для фактических условий |
- |
1,137 |
1,182 |
1,186 |
1,202 |
1,188 |
1,197 |
1,205 |
1,249 |
1,272 |
D.17.2 |
для сопоставимых условий |
- |
1,137 |
1,130 |
1,120 |
1,104 |
1,084 |
1,068 |
1,061 |
1,053 |
1,044 |
D.18 |
Уд. расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
куб. м/кв. м |
4,500 |
4,498 |
4,498 |
4,497 |
4,496 |
4,495 |
4,480 |
4,370 |
4,250 |
D.19 |
Уд. расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
куб. м/кв. м |
5,400 |
5,300 |
5,260 |
5,110 |
5,020 |
4,960 |
4,920 |
4,900 |
4,870 |
D.20 |
Изменение уд. расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D.20.1 |
для фактических условий |
куб. м/кв. м |
-0,031 |
-0,002 |
0,000 |
-0,001 |
-0,001 |
-0,001 |
-0,015 |
-0,110 |
-0,120 |
D.20.2 |
для сопоставимых условий |
куб. м/кв. м |
0,000 |
-0,002 |
-0,002 |
-0,003 |
-0,004 |
-0,005 |
-0,020 |
-0,130 |
-0,250 |
D.21 |
Изменение уд. расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D.21.1 |
для фактических условий |
куб. м/кв. м |
-0,005 |
-0,100 |
-0,040 |
-0,150 |
-0,090 |
-0,060 |
-0,040 |
-0,020 |
-0,030 |
D.21.2 |
для сопоставимых условий |
куб. м/кв. м |
0,000 |
-0,100 |
-0,140 |
-0,290 |
-0,380 |
-0,440 |
-0,480 |
-0,500 |
-0,530 |
D.22 |
Изменение отношения уд. расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд. расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D.22.1 |
для фактических условий |
- |
1,200 |
1,178 |
1,169 |
1,136 |
1,116 |
1,103 |
1,098 |
1,121 |
1,146 |
D.22.2 |
для сопоставимых условий |
- |
1,200 |
1,178 |
1,169 |
1,136 |
1,116 |
1,102 |
1,093 |
1,089 |
1,082 |
D.23 |
Уд. расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
кВт.ч/кв. м |
25,605 |
25,498 |
25,386 |
25,242 |
24,877 |
24,507 |
24,489 |
24,252 |
24,017 |
D.24 |
Уд. расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
кВт.ч/кв. м |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
D.25 |
Изменение уд. расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D.25.1 |
для фактических условий |
кВт.ч/кв. м |
-0,641 |
-0,107 |
-0,112 |
-0,144 |
-0,365 |
-0,371 |
-0,018 |
-0,237 |
-0,235 |
D.25.2 |
для сопоставимых условий |
кВт.ч/кв. м |
0,000 |
-0,107 |
-0,219 |
-0,363 |
-0,728 |
-1,098 |
-1,116 |
-1,353 |
-1,588 |
D.26 |
Изменение уд. расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D.26.1 |
для фактических условий |
кВт.ч/кв. м |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
D.26.2 |
для сопоставимых условий |
кВт.ч/кв. м |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
D.27 |
Изменение отношения уд. расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D.27.1 |
для фактических условий |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D.27.2 |
для сопоставимых условий |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D.28 |
Уд. расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
тыс. куб. м/ кв. м |
0,070 |
0,076 |
0,083 |
0,074 |
0,071 |
0,070 |
0,069 |
0,068 |
0,067 |
D.29 |
Уд. расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
тыс. куб. м/ кв. м |
0,084 |
0,095 |
0,093 |
0,091 |
0,090 |
0,089 |
0,087 |
0,086 |
0,085 |
D.30 |
Изменение уд. расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D.30.1 |
для фактических условий |
тыс. куб. м/ кв. м |
-0,001 |
0,006 |
0,007 |
-0,009 |
-0,003 |
-0,001 |
-0,001 |
-0,001 |
-0,001 |
D.30.2 |
для сопоставимых условий |
тыс. куб. м/ кв. м |
0,000 |
0,006 |
0,013 |
0,005 |
0,001 |
0,000 |
0,000 |
-0,002 |
-0,003 |
D.31 |
Изменение уд. расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D.31.1 |
для фактических условий |
тыс. куб. м/ кв. м |
-0,004 |
0,010 |
-0,001 |
-0,002 |
-0,001 |
-0,001 |
-0,001 |
-0,001 |
-0,001 |
D.31.2 |
для сопоставимых условий |
тыс. куб. м/ кв. м |
0,000 |
0,010 |
0,009 |
0,007 |
0,006 |
0,004 |
0,003 |
0,002 |
0,001 |
D.32 |
Изменение отношения уд. расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд. расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D.32.1 |
для фактических условий |
- |
1,209 |
1,246 |
1,121 |
1,226 |
1,268 |
1,269 |
1,262 |
1,267 |
1,264 |
D.32.2 |
для сопоставимых условий |
- |
1,209 |
1,359 |
1,337 |
1,306 |
1,289 |
1,271 |
1,253 |
1,236 |
1,218 |
Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |
Е.1 |
Изменение уд. расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями |
г.у.т./кВт.ч |
-2 |
-3 |
-5 |
-5 |
-5 |
-5 |
-5 |
-5 |
-2 |
Е.2 |
Изменение уд. расхода топлива на выработку ТЭ |
г.у.т./Гкал |
-0,005 |
-0,005 |
-0,005 |
-0,005 |
-0,005 |
-0,005 |
-0,001 |
-0,001 |
-0,001 |
Е.3 |
Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по
распределительным сетям |
кВт.ч |
-203 700,0 |
-1 510 406,8 |
-428 073,3 |
-532 694,0 |
-262 928,0 |
-11 693,0 |
-20 333,0 |
-16 772,0 |
-12 805,0 |
Е.4 |
Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче |
Гкал.ч |
-153 |
-323 |
-4679 |
-937 |
-127 |
-351 |
-212 |
-231 |
-336 |
Е.5 |
Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче |
куб. м |
-3318 |
-5979 |
-6132 |
-7305 |
-3127 |
-5000 |
-5000 |
-5000 |
-5000 |
Е.6 |
Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды |
кВт |
-29256 |
-87604 |
-45646 |
-10262 |
-7893 |
-9801 |
-5000 |
-5000 |
-5000 |
Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |
F.1 |
Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
F.2 |
Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VII.Контроль за ходом реализации программы
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Администрацией муниципального района "Заполярный район" и Управлением финансов Администрации муниципального района "Заполярный район" в установленном порядке.
Заказчик-координатор осуществляет контроль за ходом реализации Программы в целом, обеспечивает согласованные действия Заказчиков по реализации программных мероприятий, целевому и эффективному расходованию бюджетных средств, представляет информацию в Управление финансов Администрации муниципального района "Заполярный район" о ходе реализации Программы за отчетный квартал нарастающим итогом до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и итоговый отчет с аналитической информацией о реализации Программы в целом, выполнения ее целевых показателей до 20 января, следующего за отчетным годом.
Контроль за ходом исполнения программных мероприятий администрациями сельских поселений включает в себя предоставление периодической отчетности о реализации программных мероприятий Заказчику и рациональном использовании выделяемых им финансовых средств, качестве и сроках выполнения договоров, контрактов, соглашений.
Администрации сельских поселений отчитываются о целевом использовании выделенных им финансовых средств по установленной Заказчиком форме.
В случае нецелевого использования выделенных средств администрации сельских поселений несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.